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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho420001
Data de emissão20/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 171,83
Valor LiquidadoR$ 171,83
Valor PagoR$ 171,83
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***137523**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 20.402-1.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ***000000129**
EndereçoAV 04 DE JULHO, 211, CENTRO, 64260000
CidadePIRIPIRI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 20/04/2026 9 171,83 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000142 0000001 20/04/2026 171,83