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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho417010
Data de emissão17/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.161,33
Valor LiquidadoR$ 2.161,33
Valor PagoR$ 2.161,33
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***137523**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO COMISSIONADO MAYCON MENESES BARBOZA, NO PERIODO 06 04 2026 A 05 05 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoRUA SAO PAULO S N, 0, CENTRO, 64243000
CidadeSAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de DespesaFERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 17/04/2026 9 2.161,33 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000155 0000001 17/04/2026 2.161,33