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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho313001
Data de emissão13/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 500,00
Valor PagoR$ 500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***137523**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM, PARA VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA QUESTOES PRATICAS SOBRE CONTRATACOES PUBLICAS E PRESTACAO DE CONTAS-EDICAO PIAUI, NA CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 13 03 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS
CPF/CNPJ***137523**
EndereçoRUA ALBERTO TERCEIRO, 833, CENTRO, 00000000
CidadeSAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 13/03/2026 9 500,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000078 0000001 13/03/2026 500,00