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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho225001
Data de emissão25/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 915,50
Valor LiquidadoR$ 915,50
Valor PagoR$ 915,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***137523**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NFE Nº 111
Dados do Credor
Nome do CredorJOAQUIM DE OLIVEIRA BRITO-ME
CPF/CNPJ***438040001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 25/02/2026 9 915,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000050 0000001 25/02/2026 915,50