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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho120005
Data de emissão20/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 8.400,00
Valor LiquidadoR$ 2.800,00
Valor PagoR$ 2.800,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***137523**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP).
Dados do Credor
Nome do CredorL. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ***472070001**
EndereçoRUA CICERO OLIVEIRA, 7, ITARARE, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000004 14/04/2026 9 700,00 -
0000003 12/03/2026 9 700,00 -
0000002 12/02/2026 9 700,00 -
0000001 21/01/2026 9 700,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000126 0000004 14/04/2026 700,00
000077 0000003 12/03/2026 700,00
000048 0000002 12/02/2026 700,00
000015 0000001 21/01/2026 700,00