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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho113002
Data de emissão13/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 48.000,00
Valor LiquidadoR$ 16.000,00
Valor PagoR$ 16.000,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***137523**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHAS E ENVIO DE ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA FRONTEIRA.
Dados do Credor
Nome do CredorS C P ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF/CNPJ***176060001**
EndereçoRUA GABRIEL FERREIRA, 427, CENTRO, 64243000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000004 17/04/2026 9 4.000,00 -
0000003 19/03/2026 9 4.000,00 -
0000002 13/02/2026 9 4.000,00 -
0000001 20/01/2026 9 4.000,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000140 0000004 17/04/2026 4.000,00
000098 0000003 19/03/2026 4.000,00
000055 0000002 13/02/2026 4.000,00
000017 0000001 20/01/2026 4.000,00